专项审计,内部审计节约审计成本

发布日期 :2024-05-10 14:28 编号:6886979 发布IP:27.189.92.225
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我们是从事会计师事务所相关的业务的集团公司,面向公司的审计,审查企业会计报表,出具审计报告的业务,企业合并、分立、清算事宜的审计业务,上市公司审计等等,出具相关报告,我们有注册会计师数名,经验丰富为您提供各种审计服务,行业口碑好,快捷办理,欢迎需要的朋友联系我们。
 
我们是小有名气的会计师事务所,为客户提供各种审计的业务,
为上市公司提供上市公司辅导和各种审计的业务,如果您企业
正好需要注册会计师注册会计师来帮您提供会计方面的服务,
审计方面的服务可以联系我们。我们在行业多年也小有口碑,
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迎联系我们。企业内部控制咨询:内部控制的质量高低在很大
程度上决定了 企业的管理水平,良好的内部控制体系能够有效
地防范和纠正可能的 数据错报、漏报和舞弊。我们的注
册会计师和具备各种行业背景 的会计师可为您提供关于完善
内部控制的咨询服务。、企业并购重组服务:包括并购目标调查、
重组方案设计等。内部审计:既节约了审计成本,又可大大增强
独立性,对发 现的内部控制在设计和运行上的缺陷,提供我们的
建议,供管 理层参考加以完善。
 
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联交所上市的 H股公司的年度财务报表进行审计,对公开转让
与定向发行的公众公司、股票向特定对象转让 导致 股东累计
超过 200人的公众公司的年度财务报表进行审计对证券公司
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